Cumplir con las obligaciones fiscales del SAT e IMSS es fundamental para el éxito de cualquier negocio en México. Al emitir correctamente los CFDI(factura), llevar una contabilidad organizada y elegir el régimen fiscal adecuado, podrás evitar multas y sanciones. Además, podrás aprovechar las deducciones fiscales y obtener una mayor claridad sobre la situación financiera de tu empresa. En esta guía, te proporcionaremos toda la información que necesitas para administrar tu negocio de manera eficiente y cumplir con tus obligaciones fiscales.
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Cuando te decides a emprender, entender el mundo fiscal puede parecer un desafío. Los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet-Factura) son esenciales para mantener tu negocio en regla y evitar problemas con el SAT. En esta guía, te explicamos todo lo que necesitas saber para dominar la facturación y optimizar tus impuestos.
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- Obligaciones fiscales básicas para tu negocio
- Consejos para optimizar tus impuestos
- Errores comunes y cómo evitarlos
- Beneficios de cumplir con tus obligaciones fiscales
¿Qué es un CFDI y por qué es importante para tu negocio?
Un CFDI es un comprobante fiscal digital, también llamado «factura» que respalda cualquier operación económica, desde la venta de productos hasta la prestación de servicios. En México, su uso es obligatorio para cumplir con las disposiciones fiscales.
¿Te preguntas si puedes deducir los gastos de fisioterapia en tu declaración? La respuesta no siempre es sencilla y depende de varios factores, como el régimen en el cual tributas, tu actividad o giro y la normativa fiscal vigente entre otras cuestiones. En este artículo, te explicamos que gastos médicos son deducibles, incluyendo la fisioterapia. Además, te proporcionamos información sobre los requisitos que debes cumplir y la documentación necesaria. ¡No te pierdas esta guía completa para ahorrar en tus impuestos!
Si tienes un negocio y te preguntas cuál es la mejor manera de cumplir con tus obligaciones fiscales al registrar tus ventas, seguramente has escuchado los términos «factura al público en general» y «factura global». Aunque puedan parecer lo mismo, cada una tiene características y usos específicos que pueden marcar una gran diferencia en cómo llevas tu contabilidad y el cumplir con las reglas del SAT. Aquí te explicaremos de manera clara qué son, en qué se diferencian y cómo elegir la mejor opción para tu negocio.
Cambiar de régimen fiscal en el SAT puede sonar complicado, pero no lo es tanto si sabes por dónde empezar. Si estás pensando en hacer este ajuste, aquí te explicamos todo de forma sencilla, para que tomes la mejor decisión sin tanto estrés.
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- Obligaciones fiscales básicas para tu negocio
- Consejos para optimizar tus impuestos
- Errores comunes y cómo evitarlos
- Beneficios de cumplir con tus obligaciones fiscales
¿Por qué podrías necesitar cambiar de régimen fiscal?
La razón principal para cambiar de régimen es que tus actividades económicas o ingresos ya no coinciden con el régimen en el que te encuentras registrado. También puede ser que busques optimizar tu carga fiscal y aprovechar beneficios disponibles en otro régimen. Por ejemplo, si inicias un negocio, dejas de trabajar por nómina o comienzas a ofrecer servicios profesionales independientes, es probable que debas actualizar tu situación ante el SAT.
Los EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) son entidades que emiten facturas sin que exista una transacción real de bienes o servicios, permitiendo a sus clientes inflar deducciones o disminuir impuestos de manera indebida.
Quédate que te explicamos qué son, qué pasa cuando un cliente tiene relación con empresas en la lista negra del SAT y cómo evitar ser catalogado como EDO (Empresa que Deduce Operaciones Simuladas).
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- Obligaciones fiscales básicas para tu negocio
- Consejos para optimizar tus impuestos
- Errores comunes y cómo evitarlos
- Beneficios de cumplir con tus obligaciones fiscales
¿Qué son los EFOS?
Un EFOS es una entidad identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como responsable de emitir facturas falsas. Estas empresas aparecen en las listas negras del SAT, publicadas regularmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el portal del SAT. Operan simulando actividades económicas y emitiendo Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) sin respaldo real de bienes o servicios.
El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es una figura fiscal creada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a personas físicas y morales. Esta opción busca promover la formalidad y simplificar el pago de impuestos, especialmente para pequeños y medianos contribuyentes.
En esta entrada de blog, resolveremos tus dudas sobre qué es RESICO, cómo funciona, sus requisitos, beneficios y consecuencias de no cumplir con tus obligaciones.
La factura global es un recurso indispensable para los pequeños contribuyentes, especialmente aquellos registrados bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o en actividades con operaciones de venta al público en general. Este tipo de factura permite registrar todas las transacciones realizadas durante un periodo determinado sin emitir un comprobante individual por cada venta. Está diseñada para facilitar el cumplimiento fiscal y es una herramienta clave para quienes no están obligados a entregar facturas de manera directa a cada cliente.
- ¿Qué son el SAT e IMSS y por qué son importantes para tu negocio?
- Obligaciones fiscales básicas para tu negocio
- Consejos para optimizar tus impuestos
- Errores comunes y cómo evitarlos
- Beneficios de cumplir con tus obligaciones fiscales
El cálculo y la presentación de pagos provisionales son procesos esenciales para cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México. Estos pagos consisten en anticipos mensuales que los contribuyentes deben realizar para cubrir el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal en curso. Están diseñados para facilitar el cumplimiento tributario y evitar acumulaciones excesivas al final del año.
Pasos para calcular los pagos provisionales
- Determina los ingresos acumulables
Incluye todos los ingresos obtenidos durante el periodo correspondiente, sin incluir el IVA. Los ingresos acumulables son aquellos que derivan de actividades económicas como ventas, servicios o rentas. - Aplica las deducciones autorizadas
Resta los gastos deducibles relacionados con la actividad económica, como nóminas, servicios, arrendamientos, materias primas, y cualquier gasto permitido según la Ley del ISR. - Calcula la utilidad fiscal del periodo
La utilidad fiscal es la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Si existieron pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, estas pueden amortizarse en este cálculo. - Aplica la tasa del ISR correspondiente
- Para personas físicas: Se utiliza la tarifa progresiva mensual del artículo 96 de la Ley del ISR.
- Para personas morales: Se aplica la tasa corporativa fija del 30%.
- Resta los pagos provisionales anteriores
Acredita los pagos efectuados en meses anteriores contra el impuesto provisional del periodo actual. - Acredita retenciones y estímulos fiscales
Si te han retenido impuestos (por ejemplo, clientes que actúan como retenedores de ISR o IVA), puedes deducir estas cantidades del pago calculado. - Calcula el ISR provisional a pagar
El monto final será la diferencia entre el impuesto calculado y los pagos, retenciones, o estímulos acreditables.
Herramientas y plazos
El cálculo y la presentación de pagos provisionales se realizan en el portal del SAT, utilizando el Servicio de Declaraciones y Pagos (DyP). Los pagos deben efectuarse durante los primeros 17 días del mes siguiente al periodo declarado.
La opinión de cumplimiento es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que refleja si un contribuyente, ya sea persona física o moral, cumple con sus obligaciones fiscales. Este documento es clave para participar en procesos licitatorios, mantener relaciones comerciales con entidades gubernamentales o demostrar solvencia fiscal ante instituciones financieras. Ahora que sabes que es la opinión de cumplimiento te preguntarás que diferencia existe entre la opinión de cumplimiento y la constancia de situación fiscal, ¡quédate que acá te lo explicamos!